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收到一張銀行回單的扣稅憑證,為什么分錄要寫應交稅費一未交增值稅,而不是直接寫應交稅費一應交增值稅呢?收到銀行的付稅憑證不就證明稅款已經(jīng)交了嗎?為什么還是寫未交增值稅呢?

84785000| 提問時間:2022 05/24 15:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? 一般納稅人一般是月報 ;? 你們是當月做結(jié)轉(zhuǎn) ;次月才繳納的;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)的時候是做到未交增值稅貸方去; 所以繳納是直接做 :借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022 05/24 15:35
84785000
2022 05/24 15:41
結(jié)轉(zhuǎn)的時候會計分錄怎么寫?
meizi老師
2022 05/24 15:46
?你好;? ?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄:1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額);2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 借應交稅費- 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應交稅費-未交增值稅;? ?次月繳納 :借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
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