問題已解決
老師我一個朋友讓我?guī)退瞿隀z 我看這個公司都被列為異常了 他19年沒年檢,剛剛,把19年和21年都給年檢完,怎么做移除異常呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好,去當?shù)毓ど叹忠瞥涂梢粤?/div>
2022 05/24 10:54
84785007
2022 05/24 10:56
需要帶什么····
劉艷紅老師
2022 05/24 10:59
帶公章,身份證就可以了
84785007
2022 05/24 11:48
如果這個企業(yè)打算注銷掉,麻煩嗎
需要準備什么
劉艷紅老師
2022 05/24 11:49
不麻煩,先注銷稅務,再注銷工商就可以了
84785007
2022 05/24 11:49
還需要年檢完再注銷 嗎
劉艷紅老師
2022 05/24 11:50
去年的年檢需要先申報的
84785007
2022 05/24 11:57
是不是得先去趟市場監(jiān)管局移出異常,再辦理注銷呢
我把19年和21年都年檢完了
劉艷紅老師
2022 05/24 11:58
是的,要先移出異常,再注銷
閱讀 145
描述你的問題,直接向老師提問
相關問答
查看更多最新回答
查看更多- 老師們,會計信息采集,不填工作經(jīng)歷影不影響中級時間。 中級有要要求工作時間嗎 昨天
- 捐贈支出限額計算基數(shù)是企業(yè)所得稅年度申報表第10行營業(yè)利潤?還是第13行利潤總額? 昨天
- 老師您好,2023年12月應計提第四季度企業(yè)所得稅,但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借:所得稅費用 1萬 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務所再審計時提出,本來屬于23年度的費用不應計入24年度,所以我進行了更正 更正分錄是 借:以前年度損益調整 1萬 貸:所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確? 然后在24年1月的時候,結轉期間損益,又做了 借:本年利潤--利潤分配 -1萬 貸:所得稅費用 -1萬;同時結轉以前年度損益調 借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:以前年度損益調整 1萬 這么做對嗎?這樣當月利潤表,所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅,有些混亂 昨天
- 贈品的會計分錄中,贈品的價值如何確定? 9天前
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額,保持借貸平衡。 9天前