問題已解決
老師,我想問一下,我錄取的4月份憑證,數(shù)據(jù)是平的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平,
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速問速答你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益后過賬了嗎?
2022 05/20 15:11
小鈺老師
2022 05/20 15:33
期末余額=期初余額+本期發(fā)生額沒錯
過賬就是你錄完所有憑證,系統(tǒng)有個過賬功能,過賬以后,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,系統(tǒng)才能識別科目
小鈺老師
2022 05/20 15:34
你這個資產(chǎn)負(fù)債表的差額剛好是本期本年利潤的2倍,然后未分配利潤的金額跟本年利潤與利潤分配總和不一致,雖然結(jié)賬分錄做了,明顯系統(tǒng)沒有歸集到報表中
小鈺老師
2022 05/20 15:42
不是的,過賬其實就是軟件的一個功能,跟會計沒多大關(guān)系,小可愛,去主頁面看一下,有一個過賬按鈕
小鈺老師
2022 05/20 15:45
這個過賬,就相當(dāng)于做手工帳的時候,我們把憑證一筆一筆的登記到賬簿里面去,因為是用軟件,這個過程軟件自己操作,就叫過賬了
小鈺老師
2022 05/20 15:49
你好,那你可以點一下這個記賬按鈕,可能軟件叫法不一樣
小鈺老師
2022 05/20 15:58
過賬也不是記賬,就是概念不一樣,一般軟件都是用過賬代替登記賬簿的過程,不排除有的軟件叫記賬,要不小可愛,你讓我看一下,你是什么軟件,這個結(jié)賬分錄是你自己手動做的,還是軟件自動操作的
小鈺老師
2022 05/20 16:00
那個版本,能不能截一個全圖,我給你看一下,是哪里有問題
小鈺老師
2022 05/20 16:07
你這個結(jié)賬憑證是自己手動錄入的還是用的軟件結(jié)賬功能
小鈺老師
2022 05/20 16:11
如果,點了賬簿應(yīng)該登記了,這個資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)顯示,你這里是利潤數(shù)據(jù)沒有帶入到報表上去
小鈺老師
2022 05/20 16:11
因為老師看不到你的界面和操作流程,不能具體說明問題在哪里
小鈺老師
2022 05/20 16:14
這個軟件就是審核記賬結(jié)轉(zhuǎn)損益,返回去審核記賬,然后結(jié)賬,結(jié)賬以后報表就出來了
小鈺老師
2022 05/20 16:25
科目余額額表平的本年利潤+利潤分配=328937.31,但是資產(chǎn)負(fù)債表只有142160.73
小鈺老師
2022 05/20 16:28
差額剛好是資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平的金額,而期初余額沒有錯誤,那么問題只能出現(xiàn)在本年利潤這個科目,差額除以2剛好是本年利潤發(fā)生額,說明
就是結(jié)轉(zhuǎn)部分沒有登記入賬
小鈺老師
2022 05/20 16:35
只能多檢查一下,是不是有那個步驟沒做完,結(jié)賬了沒有,這個軟件要結(jié)賬以后出報表
84784967
2022 05/20 15:23
過賬是什么意思
84784967
2022 05/20 15:24
資產(chǎn)負(fù)債表中,期末余額=年初余額+借方(本期發(fā)生額)嗎
84784967
2022 05/20 15:41
你說的過賬是記賬對嗎?
84784967
2022 05/20 15:48
老師我沒找到過賬
84784967
2022 05/20 15:53
沒有需要記賬憑證
84784967
2022 05/20 15:59
用友軟件
84784967
2022 05/20 16:03
老師,馬上結(jié)束對話了,怎么找你?
84784967
2022 05/20 16:08
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)我點的
84784967
2022 05/20 16:09
損益結(jié)轉(zhuǎn)以后? 審核? 記賬了
84784967
2022 05/20 16:19
資產(chǎn)負(fù)債表中未非配利潤數(shù)是對的
84784967
2022 05/20 16:33
那我應(yīng)該怎么辦
84784967
2022 05/20 16:35
老師你看一下
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