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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,請問上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月紅沖,關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣部分,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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速問速答你好,當(dāng)時(shí)你的加計(jì)扣除分錄怎么做?
2022 05/19 10:05
84785041
2022 05/19 10:09
加計(jì)扣除分錄做在繳納稅費(fèi)的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款、營業(yè)外收入-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減
84785041
2022 05/19 10:10
看了一下這筆因?yàn)檫€有留底稅費(fèi)所以還沒有抵扣到進(jìn)項(xiàng)稅額加急抵減,那我是到了以后抵扣的時(shí)候直接重新按實(shí)際抵扣的金額就可以嗎?
郭老師
2022 05/19 10:11
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅負(fù)數(shù)貸、營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
郭老師
2022 05/19 10:11
可以的,但是你賬上需要做這個(gè)紅沖的。
84785041
2022 05/19 10:13
您說的紅沖是指加計(jì)抵減的部分嗎
郭老師
2022 05/19 10:15
對(duì)的是的,是這么做的。
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