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老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000,本年要怎樣調(diào)回來咯? 上年做的分錄: 借:生產(chǎn)成本/工資160000 管理費(fèi)用/工資80000 貸:應(yīng)付工資240000 10月多提工資: 借:生產(chǎn)成本/工資-40652 管理費(fèi)用/工資-5502 貸:應(yīng)付工資-46154 實際上是這樣的: 借:生產(chǎn)成本/工資160000 管理費(fèi)用/工資80000 貸:應(yīng)付工資240000 10月多提工資: 借:生產(chǎn)成本/工資-20652 管理費(fèi)用/工資-502 貸:應(yīng)付工資-21154
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速問速答您好!就是去年10月多沖回了25000,那這次把25000再加回來就行了,如果是匯算清繳前發(fā)現(xiàn)的,直接調(diào)賬
借:生產(chǎn)成本20000
管理費(fèi)用5000
貸:應(yīng)付工資25000
2022 05/16 15:57
84784955
2022 05/16 16:44
我已經(jīng)做了匯算清繳,現(xiàn)在要怎樣做才對呢?
丁小丁老師
2022 05/16 16:45
您好!做了匯算清繳的話,就把損益類科目改成以前年度損益調(diào)整科目就好了哦
84784955
2022 05/16 16:47
可以教一下分錄怎樣做嗎?
丁小丁老師
2022 05/16 17:00
您好!
借:生產(chǎn)成本20000
以前年度損益調(diào)整 5000
貸:應(yīng)付工資25000
84784955
2022 05/16 17:10
謝謝老師!
丁小丁老師
2022 05/16 17:10
不客氣,有問題再溝通哦
84784955
2022 05/16 17:11
專業(yè),感恩
84784955
2022 05/16 17:11
好的,嘻嘻
丁小丁老師
2022 05/16 17:24
謝謝您的肯定,滿意的話給個好評哦
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