問題已解決

上個月有留底 做了個分錄 借:應交稅金-未交 貸:應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交 現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)這個月進銷項 需要把這個轉(zhuǎn)出多交結(jié)平 分錄怎么做

84785042| 提問時間:2022 05/16 09:28
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
有留底不用做帳同學
2022 05/16 09:48
84785042
2022 05/16 09:49
是之前那個會計做的 我現(xiàn)在不知道怎么給她平了
venus老師
2022 05/16 09:53
同學你們退留抵就做進項稅轉(zhuǎn)出,如果留抵抵扣進項稅就做其他收益,本身有留底是不需要做賬的
84785042
2022 05/16 10:12
分錄怎么做
venus老師
2022 05/16 10:18
你說的什么分錄同學你們多做的那部分可以刪除,比如賬上留抵不需要做賬
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