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老師,我們是小微企業(yè),沒有去申請留底退稅,但有留底稅,也有欠稅,這個(gè)月報(bào)稅時(shí),申報(bào)表二,表里強(qiáng)制進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,同時(shí)在表二的21欄(上期留底稅額抵減欠稅),這個(gè)意思就是在我們以前的欠稅總額下已經(jīng)減去了留底退稅部分嗎?那喲在填主表是,第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)欄是不是要把留抵退稅的金額填上去呀?

84785004| 提問時(shí)間:2022 05/14 21:13
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您好,對(duì)的。留抵退可以先抵欠稅;申報(bào)時(shí)系統(tǒng)回自動(dòng)帶出,是抵欠稅后剩余的留抵稅額。
2022 05/15 08:32
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