問題已解決

之前支付了一個(gè)驗(yàn)廠費(fèi)用8500元,分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。現(xiàn)在給了一張2500的發(fā)票,怎么做賬呀?

84785019| 提問時(shí)間:2022 05/14 09:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問后面的6000還會開具發(fā)票嗎
2022 05/14 09:25
84785019
2022 05/14 09:27
不開的哦。
bamboo老師
2022 05/14 09:28
那把發(fā)票帖在前面憑證后面 匯算清繳的時(shí)候 么有取得發(fā)票的金額納稅調(diào)整
84785019
2022 05/14 09:30
哦哦哦,就不用作廢然后另做分錄了是吧
84785019
2022 05/14 09:31
帳是3月的,票是四月的,有問題不
bamboo老師
2022 05/14 09:32
不用作廢然后另做分錄了
bamboo老師
2022 05/14 09:32
帳是3月的,票是四月的,可以的
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