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你好,老師,1月購買石粉含稅價2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨摂?shù),我要怎么處理分錄呢

84784959| 提問時間:2022 05/13 15:34
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),如果說不開發(fā)票的話,咱就不需要做那個借原材料2740的憑證了。
2022 05/13 15:38
李霞老師
2022 05/13 15:38
嗯,你庫存商品為零的原因是因為你第一次暫估入庫的時候,你應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是吧?
84784959
2022 05/13 15:41
老師,原來購買做暫做的時候未付款,現(xiàn)在黃某用他的備用金支付,那要怎么做呢?
84784959
2022 05/13 15:42
是的,老師,之前暫估的時候已結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在庫存相差金額91.54
李霞老師
2022 05/13 15:49
你好,這個不是說你買的這個公司買的材料嗎?為什么貸方是其他應(yīng)收款?
李霞老師
2022 05/13 15:50
正常別人買你的話,他你應(yīng)該這樣做,應(yīng)該借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。
84784959
2022 05/13 16:25
貸方,其他應(yīng)收款是沖黃某的備用金
84784959
2022 05/13 16:26
老師,我們是購買原材料做產(chǎn)品的
李霞老師
2022 05/13 16:27
你好同學(xué)呢,你這樣做是可以的,如果說你現(xiàn)在是負數(shù)的話,你要借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本去重寫那個差額。
李霞老師
2022 05/13 16:27
借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本,沖減差額。
84784959
2022 05/13 16:28
老師,沖減成本的摘要怎么備注呢
李霞老師
2022 05/13 16:44
你直接可以寫寫調(diào)整科目就可以的。
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