問題已解決

4月已經(jīng)申報完了,有幾百塊錢的留底,電子稅務(wù)局提示退稅,怎么做點(diǎn)無票收入把這個稅消化了不用退稅,具體的賬務(wù)操作怎么做

84784983| 提問時間:2022 05/12 15:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借銀行存款或者是應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項,然后在未開具發(fā)票一欄填寫你的銷售額就可以的。
2022 05/12 15:23
84784983
2022 05/13 10:01
已經(jīng)申報了怎么處理呢
郭老師
2022 05/13 10:03
申報的時候沒有做無票收入還是什么意思?
84784983
2022 05/13 10:31
對不知道怎么作廢
郭老師
2022 05/13 10:43
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報及繳納里面有一個作廢申報,然后你找增值稅及附加稅一般納稅人申報表。
郭老師
2022 05/13 10:43
附表一里面增加就可以的。
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