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老師,請問工資計提的時候,按照應發(fā)數(shù)計提10000計提的,但是實際發(fā)放的工資,有扣除罰款100,社保100,伙食費100,水電100,個稅100,實際發(fā)放9500,這個分錄如何做呢

84784980| 提問時間:2022 05/12 14:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資9900 借應付職工薪酬工資,9900 貸,銀行存款9500, 其他應付款,個人負擔的社保,100 應交稅費,個稅100 其他應收款個人負擔的伙食費、水電費200
2022 05/12 14:38
84784980
2022 05/12 14:40
就是那個罰款100,要扣除后計提嗎
郭老師
2022 05/12 14:41
對的是的,是這么做的。
84784980
2022 05/12 14:42
那可是計提的時候按照10000,計提了,個稅申報也是按照10000,申報的,再如何處理呢
郭老師
2022 05/12 14:45
你好不發(fā)下去的,借應付職工薪酬、工資貸營業(yè)外收入。
84784980
2022 05/12 14:48
我計提按照10000計提了,申報也按照10000申報了,沒有按照9900計提的,扣除了這5項,實際發(fā)放9500,那在如何賬務處理呢
郭老師
2022 05/12 14:50
借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資1萬 借應付職工薪酬工資貸營業(yè)外收入100,這個理解嗎?
郭老師
2022 05/12 14:50
就是沒有發(fā)放的那個工資,給他做到了營業(yè)外收入。
84784980
2022 05/12 14:56
借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資1萬 借應付職工薪酬工資貸營業(yè)外收入100,這個理解嗎? 2022-05-12 14:50 這里的1萬,應該是100嗎
郭老師
2022 05/12 14:59
你好,是1萬,你計提的時候是1萬,這里是工資計提 然后其他的我沒有做其他的,因為我在上面已經(jīng)做了99000這個就是 再加上這個100正好是1萬。
84784980
2022 05/12 15:05
借:管理費用工資10000 貸:應付職工薪酬工資10000 借:應付職工薪酬工資10000 貸:銀行存款9500 其他應付款,個人負擔的社保,100 應交稅費,個稅100 其他應收款個人負擔的伙食費、水電費200 營業(yè)外收入 100 老師,那分錄就可以這么做是嗎
郭老師
2022 05/12 15:08
對的是的,是這么做的。
84784980
2022 05/12 15:08
好的,謝謝老師
郭老師
2022 05/12 15:13
不要客氣,工作愉快
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