問題已解決

我銷項(xiàng)14000進(jìn)項(xiàng)8000留抵稅6600,我本月要不要結(jié)轉(zhuǎn)稅金?

84785000| 提問時(shí)間:2022 05/10 21:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022 05/10 21:25
84785000
2022 05/10 21:28
我都不用繳稅,還轉(zhuǎn)出未交增值稅呀?
鄒老師
2022 05/10 21:31
你好,因?yàn)橹傲舻?600計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方 那現(xiàn)在銷項(xiàng)14000,進(jìn)項(xiàng)8000,就需要做上面的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額就只有600了啊? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)14000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?6000 這樣結(jié)轉(zhuǎn),并不代表一定需要納稅啊
84785000
2022 05/10 21:49
沒看懂,可以寫一下分錄嗎
鄒老師
2022 05/10 21:50
你好,具體是哪個(gè)地方?jīng)]有看懂呢,我好給出針對(duì)性的解釋。 分錄我已經(jīng)寫了啊?
84785000
2022 05/10 22:13
留抵稅直接就沒做分錄
84785000
2022 05/10 22:14
留抵稅之前就沒做分錄
84785000
2022 05/10 22:16
我差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
84785000
2022 05/10 22:22
之前留抵稅沒轉(zhuǎn)!我不知用那個(gè)科目,掛其他科目,科目余額表會(huì)不會(huì)不平衡
84785000
2022 05/10 22:37
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)14000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?6000 這樣結(jié)轉(zhuǎn)
84785000
2022 05/10 22:37
我本期直接這樣入賬嗎?
鄒老師
2022 05/11 07:37
你好 上個(gè)月留抵的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)14000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?6000 兩筆分錄之后,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)還有600的借方余額,代表期末留抵稅額
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~