問題已解決
老師 我申請了進(jìn)項稅留底退稅70632.8,這筆稅款已經(jīng)成功退到賬戶了,我之前把這筆掛在了未交增值稅的借方,現(xiàn)在這比款退回來了,官方讓做的會計分錄是:借:其他應(yīng)收款,貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,收到退回的稅款:借;銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。那我?guī)ど蠏熘奈唇辉鲋刀惤璺?632.8怎么處理呢?
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速問速答借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 05/04 14:31
郭老師
2022 05/04 14:31
之前的留底在轉(zhuǎn)出未交里面嗎?
84784994
2022 05/04 14:37
老師 如果這樣掛的話是不是還有一步?借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅7632.8,這樣才平,不然還是未交增值稅借方還是掛著這比數(shù)。老師可不可以直接對沖呢?借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:未交增值稅7632.8。
84784994
2022 05/04 14:39
之前的留底在應(yīng)交增值稅-未交增值稅的借方
郭老師
2022 05/04 14:43
對的是的,需要這么做。
84784994
2022 05/04 14:50
老師是不是應(yīng)該掛轉(zhuǎn)出多交增值稅呢?因為是留抵的稅額,相當(dāng)于把之前一步步從轉(zhuǎn)出多交增值稅掛到未交增值稅的借方,現(xiàn)在因為退稅了,所以需要反推回去掛到轉(zhuǎn)出多交增值稅。具體分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:轉(zhuǎn)出多交增值稅,借:轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:未交增值稅,老師你看看對不對?
郭老師
2022 05/04 14:52
你好
轉(zhuǎn)出未交增值稅,用這個來做就可以的,不用轉(zhuǎn)出多交這個科目。而你轉(zhuǎn)出多交的這一個科目,換成轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,那你留底了這個分錄做相反的不就可以啦
84784994
2022 05/04 14:56
老師現(xiàn)在是不是轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目不怎么用了?
郭老師
2022 05/04 15:04
對的是的,這個科目基本用不到。
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