問(wèn)題已解決

老師你好,我上個(gè)月底開(kāi)了一張專票,然后在這個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票還沒(méi)有給到對(duì)方,我應(yīng)該怎么處理?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/03 10:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要申請(qǐng)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,然后開(kāi)具正確的發(fā)票給對(duì)方?
2022 05/03 10:31
84785017
2022 05/03 10:33
那我這個(gè)月報(bào)上個(gè)月的增值稅的時(shí)候是不是需要把那筆錯(cuò)的發(fā)票的收入一起先申報(bào),然后這個(gè)月的紅字發(fā)票我到6月報(bào)五月增值稅的時(shí)候再申報(bào),是這樣嗎
鄒老師
2022 05/03 10:35
你好,是的,是這樣的
84785017
2022 05/03 10:36
最后再問(wèn)一下問(wèn)題,就是我開(kāi)紅字發(fā)票之前,需要開(kāi)一張紅字信息表,那么這張紅字信息表我以銷售方的身份申請(qǐng)就可以了對(duì)嗎
鄒老師
2022 05/03 10:37
你好,是的,是這樣的
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