問題已解決

老師,業(yè)務員拿來12月的費用發(fā)票,我現(xiàn)在沒有匯算清繳,然后記入12月帳里了,借:管理費用,貸:其他應付款,可以嗎

84785041| 提問時間:2022 04/28 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你申報的財務報表還有預繳所得稅申報表能修改。
2022 04/28 09:46
84785041
2022 04/28 09:48
已經(jīng)申報了,修改不了了老師,年報跟我現(xiàn)在的報表一致可以嗎
郭老師
2022 04/28 09:51
你好,那你賬務處理別做到去年12月份,做到今年借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。
84785041
2022 04/28 09:53
我已經(jīng)做到12月里,今年第一季度,也是根據(jù)修改的財務作為年初數(shù)申報的,所以,現(xiàn)在看我那樣可以操作嗎
郭老師
2022 04/28 09:55
你好,你這種有風險的,因為你申報的時候,你是不是想著按照正確的來申報,會提示你的,你可以試一下。
84785041
2022 04/28 10:00
老師,這是在哪塊出現(xiàn)提示呢,還有就是因為疫情,老板把12月底銀行回單也是1月給我的,我也是想著銀行賬最好都對上,也計入12月了
郭老師
2022 04/28 10:09
你好,你保存了之后,風險掃描里面提示。
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