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計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅

84784965| 提問時(shí)間:2022 04/25 13:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,前兩個(gè)問題已經(jīng)回復(fù)你
2022 04/25 13:27
暖暖老師
2022 04/25 13:27
業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅39000 應(yīng)交消費(fèi)稅是30000*0.15=4500
暖暖老師
2022 04/25 13:28
業(yè)務(wù)2應(yīng)交增值稅是100000*13%=13000 售價(jià)低不再應(yīng)交消費(fèi)稅
暖暖老師
2022 04/25 13:28
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26000
暖暖老師
2022 04/25 13:29
業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅是50000*13%=6500 應(yīng)交消費(fèi)稅是50000*15%=7500
暖暖老師
2022 04/25 13:29
業(yè)務(wù)5應(yīng)交增值稅是20000*13%=2600 應(yīng)交消費(fèi)稅是20000*15%=3000
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