問題已解決

老師,去年12月份底暫估了一筆費(fèi)用,今天3月份發(fā)票回來了,但是發(fā)票的金額比暫估的金額小,怎么做賬務(wù)處理呢

84784948| 提問時(shí)間:2022 04/24 14:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,之前是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?
2022 04/24 14:21
84784948
2022 04/24 14:22
是的,借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金
84784948
2022 04/24 14:23
現(xiàn)在發(fā)票金額是9360,暫估的金額是9500
郭老師
2022 04/24 14:23
你好,那你是現(xiàn)金實(shí)際支付嗎?
84784948
2022 04/24 14:24
是的 用現(xiàn)金支付的,后來因其他原因,客戶又退回來部分款項(xiàng)
郭老師
2022 04/24 14:27
借庫存現(xiàn)金,其他應(yīng)收款 貸,利潤分配未分配利潤 借利潤分配,未分配利潤 貸其他應(yīng)收款。
84784948
2022 04/24 14:28
不需要通過以前年度損益來調(diào)整嗎? 我這個(gè)發(fā)票是跨年了的
84784948
2022 04/24 14:28
老師,您能寫的明白點(diǎn)嗎?什么其他應(yīng)收款,這是是什么?
郭老師
2022 04/24 14:31
你好,你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬?
84784948
2022 04/24 14:31
小企業(yè)會(huì)計(jì)
郭老師
2022 04/24 14:35
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是利潤分配,未分配利潤 借庫存現(xiàn)金,其他應(yīng)收款9360 貸,利潤分配未分配利潤9500 借利潤分配,未分配利潤9360 貸其他應(yīng)收款。
84784948
2022 04/24 14:37
借:庫存現(xiàn)金,后面的其他應(yīng)收款是什么?
郭老師
2022 04/24 14:40
你好,你不是退了現(xiàn)金嘛,其他應(yīng)收款是實(shí)際業(yè)務(wù)的,這個(gè)錢沒有退回來,所以用一個(gè)往來科目來代替了。
郭老師
2022 04/24 14:40
其他應(yīng)收款,一個(gè)借方一個(gè)貸方,沒有余額。
84784948
2022 04/24 14:42
那12月份做的分錄,今年需不需要紅沖
郭老師
2022 04/24 14:43
你好,今年需要紅沖的這個(gè)分錄就是做到今年的。
84784948
2022 04/24 14:45
今年我做一個(gè):借:管理費(fèi)用 -9500 貸:庫存現(xiàn)金-9500
84784948
2022 04/24 14:46
然后呢 一直沒有看懂您寫的分錄,什么又現(xiàn)金,又其他應(yīng)收款的
84784948
2022 04/24 14:47
您能寫的明白點(diǎn)嗎?就是有借有貸的,然后金額都標(biāo)注一下
郭老師
2022 04/24 14:48
你好,現(xiàn)金給你退回來了多少?
84784948
2022 04/24 14:48
現(xiàn)金退給我140
郭老師
2022 04/24 14:52
借庫存現(xiàn)金,140 其他應(yīng)收款9360 貸,利潤分配未分配利潤9500 這個(gè)能看懂嗎?如果這個(gè)看不懂的話, 借庫存現(xiàn)金140, 其他應(yīng)收款9360 貸管理費(fèi)用9500,這個(gè)能看懂嗎。
郭老師
2022 04/24 14:52
你應(yīng)該是對這個(gè)利潤分配未分配利潤不了解啊。
84784948
2022 04/24 14:54
我是沒看懂內(nèi)個(gè)借庫存現(xiàn)金,其他應(yīng)收款這塊
郭老師
2022 04/24 14:56
退回來的現(xiàn)金,然后沒有退回來的那一部分,用一個(gè)往來科目代替。
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