問題已解決

老師,請問我2月份暫估,3月份收到發(fā)票,因為暫估和發(fā)票數(shù)量是一樣的,但是單價不一樣,就導致暫估金額大于發(fā)票金額,2月份已經結轉成本了,后期沒有這個業(yè)務,如果按照暫估金額紅沖的話,3月底的數(shù)量是0,金額是負數(shù),這個怎么處理呢

84784960| 提問時間:2023 05/09 17:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 紅沖暫估 ,按發(fā)票入賬?
2023 05/09 17:15
84784960
2023 05/10 14:29
暫估的金額是10000,到票9500,暫估和發(fā)票的數(shù)量是一樣的,這樣3月底的時候庫存數(shù)量為0,金額是-500
玲老師
2023 05/10 14:36
你好按發(fā)票沖暫估的 按發(fā)票入賬?
84784960
2023 05/10 15:59
意思是收到9500發(fā)票,沖暫估9500嗎?那應付暫估貸方余額還有500,怎么處理呢
玲老師
2023 05/10 16:11
你好對的是這樣的? 沒票不處理了? ? ?年報時調整?
84784960
2023 05/10 16:25
匯算清繳調增嗎?那調增時分錄怎么做呢?
84784960
2023 05/10 16:27
如果發(fā)票金額小于暫估金額就按發(fā)票金額紅沖,如果發(fā)票金額大于暫估金額,紅沖的是暫估對嗎?
玲老師
2023 05/10 16:39
你好 對的這樣是對的
84784960
2023 05/10 17:13
匯算清繳調整的分錄是怎么做呢
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~