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1.增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的分錄是如下這么做嗎 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

84784997| 提問時(shí)間:2022 04/22 12:01
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柳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)   貸:其他收益——其他
2022 04/22 12:03
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