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老師,10月有制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%的,加計(jì)扣除實(shí)際抵減的這一步的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 嗎

84784984| 提問時(shí)間:2023 11/09 12:49
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月初繳納增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ;貸:銀行存款,其他收益等
2023 11/09 12:53
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