當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅加計扣除可以這樣做分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:其他收益
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個不對。是借未交增值稅,貸其他收益。
實(shí)際交稅的時候這樣寫。
2023 05/10 16:42
84784953
2023 05/10 16:44
那計提附加稅是按扣除加計扣除后的金額計提的
84784953
2023 05/10 16:45
如果不做這部附加稅計提,按扣除前計提,報表和申報表劉對不上了
玲老師
2023 05/10 16:51
全額計提的少交就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
玲老師
2023 05/10 16:52
或者把多計提的紅沖處理就行了。
84784953
2023 05/10 16:55
按扣除加計扣除后的應(yīng)交增值稅稅額計提就可以吧
玲老師
2023 05/10 17:02
是的,按照這個計提是對的。
閱讀 271