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老師你好,暫估入庫的,發(fā)票沒來的情況下,先不用沖吧,來了的發(fā)票沖完以后,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的暫估入庫怎么處理

84785045| 提問時間:2022 04/21 10:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 暫估入庫的,發(fā)票沒來的情況下,先不用沖 請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2022 04/21 10:41
84785045
2022 04/21 11:26
借:原材料/暫估入庫,貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫。發(fā)票來一部分,我已經(jīng)按原分錄沖紅了,來的發(fā)票入庫,借:原材料/甲,貸:現(xiàn)金。暫估入庫上年末已結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,當(dāng)時分錄,借:生產(chǎn)成/原材料,貸:原材料/暫估入庫。現(xiàn)在怎么處理生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)。
bamboo老師
2022 04/21 11:47
把生產(chǎn)領(lǐng)用材料的分錄也紅沖 然后再寫領(lǐng)用的分錄
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