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在嗎,老師,發(fā)票沒來,暫估材料,入庫,并出庫了,次月發(fā)票來了,比暫估的小,入庫,出庫,怎么調(diào)整

84784959| 提問時間:2021 11/11 15:03
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
沖紅原來的暫估,再按發(fā)票重新做,出庫入庫也一樣
2021 11/11 15:05
84784959
2021 11/11 15:06
次月賬面紅沖原來的暫估,次月入庫,做一筆紅沖,出庫,做一筆紅沖,在按發(fā)票做入庫,出庫對嗎?
小云老師
2021 11/11 15:10
是的,你的理解是正確的
84784959
2021 11/11 15:12
可是我們暫估的那個結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,也影響庫存商品,也影響主營業(yè)務成本,怎么辦?老師
小云老師
2021 11/11 15:13
一樣沖紅然后按發(fā)票再做
84784959
2021 11/11 15:14
次月做,不在暫估那個月做唄
84784959
2021 11/11 15:15
我們有那個生產(chǎn)成本分配表,該咋辦,不是一個產(chǎn)品
小云老師
2021 11/11 15:16
次月做,不在暫估那個月做 那你就再分配一次
84784959
2021 11/11 15:22
借:原材料-3756 貸:應付賬款—暫估-3756 按發(fā)票做 借:原材料3105 貸:應付賬款—時尚物資3105 借:生產(chǎn)成本—3756 貸原材料—3756 對嗎?然后次月做生產(chǎn)成本分配表對吧?老師
小云老師
2021 11/11 15:23
是的,這樣是正確的
84784959
2021 11/11 15:24
謝謝老師
小云老師
2021 11/11 15:26
不客氣,祝你工作順利
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