問(wèn)題已解決

在嗎,老師,發(fā)票沒(méi)來(lái),暫估材料,入庫(kù),并出庫(kù)了,次月發(fā)票來(lái)了,比暫估的小,入庫(kù),出庫(kù),怎么調(diào)整

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/11 15:03
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
沖紅原來(lái)的暫估,再按發(fā)票重新做,出庫(kù)入庫(kù)也一樣
2021 11/11 15:05
84784959
2021 11/11 15:06
次月賬面紅沖原來(lái)的暫估,次月入庫(kù),做一筆紅沖,出庫(kù),做一筆紅沖,在按發(fā)票做入庫(kù),出庫(kù)對(duì)嗎?
小云老師
2021 11/11 15:10
是的,你的理解是正確的
84784959
2021 11/11 15:12
可是我們暫估的那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,也影響庫(kù)存商品,也影響主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,怎么辦?老師
小云老師
2021 11/11 15:13
一樣沖紅然后按發(fā)票再做
84784959
2021 11/11 15:14
次月做,不在暫估那個(gè)月做唄
84784959
2021 11/11 15:15
我們有那個(gè)生產(chǎn)成本分配表,該咋辦,不是一個(gè)產(chǎn)品
小云老師
2021 11/11 15:16
次月做,不在暫估那個(gè)月做 那你就再分配一次
84784959
2021 11/11 15:22
借:原材料-3756 貸:應(yīng)付賬款—暫估-3756 按發(fā)票做 借:原材料3105 貸:應(yīng)付賬款—時(shí)尚物資3105 借:生產(chǎn)成本—3756 貸原材料—3756 對(duì)嗎?然后次月做生產(chǎn)成本分配表對(duì)吧?老師
小云老師
2021 11/11 15:23
是的,這樣是正確的
84784959
2021 11/11 15:24
謝謝老師
小云老師
2021 11/11 15:26
不客氣,祝你工作順利
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