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賣公司的車,收入五萬,分錄是借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn),借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費,因為虧了所以就是借:營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理!請問稅如何繳納呢?謝謝老師了
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速問速答您好
請問是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人 車輛什么時候購入的
2022 04/20 17:17
84785024
2022 04/20 17:17
一般納稅人
84785024
2022 04/20 17:17
車20年購買
bamboo老師
2022 04/20 17:18
增值稅申報表附表一未開票收入欄次 13%稅率計算填寫
84785024
2022 04/20 17:20
老師,實際是虧損了的,增值稅和附加稅都得正常繳納是嗎?
bamboo老師
2022 04/20 17:31
實際是虧損了的,增值稅和附加稅都得正常繳納 是的 因為您前面抵扣了啊
84785024
2022 04/20 17:43
如果我前面沒有抵扣的話,是不是不用交?
bamboo老師
2022 04/20 17:45
2013年8月后購入? 沒抵扣也要繳納
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