問題已解決

老師!**社保人員有做工資表有申報個稅,但是發(fā)工資的時候應該放在哪個科目呢?

84784974| 提問時間:2022 04/20 10:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個是貸其他應付款
2022 04/20 10:20
84784974
2022 04/20 11:05
但是,這些**人員,到最后是不會轉到公司賬戶上的,我能一直這樣掛在其他應付款科目上的嗎?
84784974
2022 04/20 11:05
**人員的社保費用是直接轉給老板了,老板也不會轉到公司賬戶上的
樸老師
2022 04/20 11:14
同學你好 這個是可以的 超出三年的轉營業(yè)外
84784974
2022 04/20 13:43
那就是這樣寫分錄嗎? 借:應付工資 貸:其他應收款-代扣社保 貸:其他應付款
樸老師
2022 04/20 14:06
對的 是這樣做分錄的
84784974
2022 04/20 14:14
那到時候老板需要取錢的時候怎么做?。?/div>
樸老師
2022 04/20 14:21
借其他應收款 貸銀行存款
84784974
2022 04/20 14:27
那其他應付款到時候貸方科目一直在,需要怎么平賬啊
樸老師
2022 04/20 14:32
年底之前收回來或者發(fā)票沖抵
84784974
2022 04/20 14:35
有發(fā)票了,也是借:管理費用 貸:其他應付款啊
84784974
2022 04/20 14:35
那怎么平?老師能麻煩你把分錄打出來嗎?
樸老師
2022 04/20 14:42
同學你好 借管理費用 貸其他應收款 這樣呀
84784974
2022 04/20 14:51
那我的其他應付款怎么平賬?。?/div>
樸老師
2022 04/20 15:00
同學你好 和法人的往來你用的其他應付款嗎
84784974
2022 04/20 15:07
和法人得往來賬是用其他應收款
84784974
2022 04/20 15:08
我是問,**社保人員工資,掛在其他應付款的,我應該怎么平賬
樸老師
2022 04/20 15:13
借其他應付款 貸銀行存款
84784974
2022 04/20 15:46
其他應付款后面需要明細嗎?
84784974
2022 04/20 15:46
可以其他應付款--工資
84784974
2022 04/20 15:46
這樣的嗎?
樸老師
2022 04/20 15:54
同學你好 其他應付款后面跟著的是單位或個人名字
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~