問題已解決
老師!**社保人員有做工資表有申報個稅,但是發(fā)工資的時候應該放在哪個科目呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
這個是貸其他應付款
2022 04/20 10:20
84784974
2022 04/20 11:05
但是,這些**人員,到最后是不會轉到公司賬戶上的,我能一直這樣掛在其他應付款科目上的嗎?
84784974
2022 04/20 11:05
**人員的社保費用是直接轉給老板了,老板也不會轉到公司賬戶上的
樸老師
2022 04/20 11:14
同學你好
這個是可以的
超出三年的轉營業(yè)外
84784974
2022 04/20 13:43
那就是這樣寫分錄嗎?
借:應付工資
貸:其他應收款-代扣社保
貸:其他應付款
樸老師
2022 04/20 14:06
對的
是這樣做分錄的
84784974
2022 04/20 14:14
那到時候老板需要取錢的時候怎么做?。?/div>
樸老師
2022 04/20 14:21
借其他應收款
貸銀行存款
84784974
2022 04/20 14:27
那其他應付款到時候貸方科目一直在,需要怎么平賬啊
樸老師
2022 04/20 14:32
年底之前收回來或者發(fā)票沖抵
84784974
2022 04/20 14:35
有發(fā)票了,也是借:管理費用 貸:其他應付款啊
84784974
2022 04/20 14:35
那怎么平?老師能麻煩你把分錄打出來嗎?
樸老師
2022 04/20 14:42
同學你好
借管理費用
貸其他應收款
這樣呀
84784974
2022 04/20 14:51
那我的其他應付款怎么平賬?。?/div>
樸老師
2022 04/20 15:00
同學你好
和法人的往來你用的其他應付款嗎
84784974
2022 04/20 15:07
和法人得往來賬是用其他應收款
84784974
2022 04/20 15:08
我是問,**社保人員工資,掛在其他應付款的,我應該怎么平賬
樸老師
2022 04/20 15:13
借其他應付款
貸銀行存款
84784974
2022 04/20 15:46
其他應付款后面需要明細嗎?
84784974
2022 04/20 15:46
可以其他應付款--工資
84784974
2022 04/20 15:46
這樣的嗎?
樸老師
2022 04/20 15:54
同學你好
其他應付款后面跟著的是單位或個人名字
閱讀 79
描述你的問題,直接向老師提問
相關問答
查看更多最新回答
查看更多- 請問老師 ,我們是一般納稅人與個人和個體工商戶合作,內容是一些運費,加工費,還有機物料,他們給我們開普票,但是金額很大 ,有的幾萬有的十幾萬。我們公司用現(xiàn)金去支付這些費用,而且對方?jīng)]有給收據(jù),請問這樣用現(xiàn)金支付大額費用有稅務風險嗎? 不能從公戶付款嗎? 2小時前
- 咨詢個問題,企業(yè)黨建活動經(jīng)費,政府無償提供的,這個是進入到哪個科目核算的? 19小時前
- 老師,您好,請問什么情況下公司賬戶會有電票匯款進來,要怎么賬務處理需要哪些單件進來做賬報稅! 昨天
- 贈品的會計分錄中,贈品的價值如何確定? 12天前
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額,保持借貸平衡。 12天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容