問題已解決
老師,去年12月份增值稅,附加稅,做錯了方向。這個月要更正。會計分錄要怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!做相反的會計分錄更正。
2022 04/19 11:36
84784956
2022 04/19 11:40
涉及利潤分配什么的嗎。
韋老師
2022 04/19 11:45
結轉了損益了就涉及利潤分配-未分配利潤
84784956
2022 04/19 11:48
是去年12月份的。那利潤分配這里要怎么做
韋老師
2022 04/19 11:49
請問你以前的分錄是怎么做的呢
84784956
2022 04/19 14:09
老師,以前錯誤分錄結轉增值稅 借應交稅金 未交增值稅 貸 應交稅金 應交增值稅 轉出未交增值稅
韋老師
2022 04/19 14:20
那現(xiàn)在這兩個科目還有余額嗎
84784956
2022 04/19 14:21
老師 余額的有的,去年緩稅3個月,今年再緩稅3個月呢
韋老師
2022 04/19 14:21
你的意思是應交稅費-應交增值稅是在貸方,你寫錯成借方了是嗎
閱讀 105