問題已解決
你好老師,去年年末計(jì)提了應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備3000元,形成遞延所得稅資產(chǎn)150元,請問今年這個(gè)應(yīng)收賬款收回來了,怎么處理賬務(wù)呢?怎么做會(huì)計(jì)分錄
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速問速答同學(xué)你好
應(yīng)收賬款收回來后
借:壞賬準(zhǔn)備 3000
貸:信用減值損失 3000
借:所得稅費(fèi)用3000*(1-25%)
貸:遞延所得稅資產(chǎn)3000*(1-25%)
2022 04/18 18:14
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