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我們公司不是已經(jīng)沒有出口嗎,然后現(xiàn)在有個什么留底退稅,他叫我說那個免抵退稅里面要給他申報,申報為零,然后我現(xiàn)在要怎么申報,因為我這進(jìn)出口沒做過,不會申報怎么辦?老師能教我申報一下嗎。

84784957| 提問時間:2022 04/18 17:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這個留底退稅不是指你出口的,現(xiàn)在有個政策,就是如果說你之前有那個鏡像增量的部分,可以進(jìn)行退稅處。
2022 04/18 18:56
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