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老師,我們是服務(wù)行業(yè),符合進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,3月份進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,我們還要填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除嗎?

84785046| 提問時間:2022 04/18 15:21
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,不填報(bào)加計(jì)扣除;
2022 04/18 15:22
84785046
2022 04/18 15:22
賬務(wù)處理也不做加計(jì)扣除相關(guān)分錄嗎?
84785046
2022 04/18 15:23
只有當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才做加計(jì)扣除嗎?
立紅老師
2022 04/18 15:23
同學(xué)你好,賬務(wù)處理也不做加計(jì)扣除相關(guān)分錄嗎?——是的,不做;
84785046
2022 04/18 15:26
報(bào)稅時填寫增值稅申報(bào)表時也不用填加計(jì)扣除嗎?
立紅老師
2022 04/18 15:31
同學(xué)你好,報(bào)稅時填寫增值稅申報(bào)表時也不用填加計(jì)扣除嗎?——是的,不需要填;
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