問題已解決

計提 勞務(wù)費和支付勞務(wù)費時的會計分錄怎么做嗎?支付時是 借管理費用勞務(wù)費 貸銀行存款 ,那計提該怎么做分錄啊

84784979| 提問時間:2022 04/16 10:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,您的分錄是計提+支付
2022 04/16 10:01
84784979
2022 04/16 10:03
老師,能幫忙寫一個詳細(xì)的分錄嘛?我沒太明白您的意思,抱歉
小林老師
2022 04/16 10:06
您好,計提應(yīng)當(dāng)是借成本費用,貸其他應(yīng)付款,支付,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
84784979
2022 04/16 10:08
老師,不好意思哈,是我們支付給第三方的勞務(wù),我們不是勞務(wù)公司
小林老師
2022 04/16 10:08
您好,一樣都是其他應(yīng)付款
84784979
2022 04/16 10:35
可以這么計提嗎,
小林老師
2022 04/16 10:40
您好,不是企業(yè)員工不可以,
84784979
2022 04/16 11:02
這樣可以嗎老師
小林老師
2022 04/16 11:32
您好,這個是正確的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~