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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用,貸原材料,貸應(yīng)付職工薪酬。這里的工資,最后也是一點(diǎn)一點(diǎn)轉(zhuǎn)到了本年利潤吧,在本年利潤減掉了這個(gè)工資是不是。那么,我們計(jì)提的工資,變成費(fèi)用了那個(gè),也是沖減利潤了,我們的工資是做了兩次沖減么
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速問速答你好;? ? 到時(shí)完工轉(zhuǎn)庫存商品去 ; 銷售了? 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)。 最終是 轉(zhuǎn)本年利潤去的;? ? ; 不會(huì)的?
2022 04/15 15:08
84784985
2022 04/15 15:12
那我說那步分錄,貸應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)不會(huì)轉(zhuǎn)化到本年利潤么
84784985
2022 04/15 15:12
那制造費(fèi)用怎么就能轉(zhuǎn)化到本年利潤呢
meizi老師
2022 04/15 15:17
? ? 你是計(jì)入生產(chǎn)成本去了的 哇 ; 制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。 生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品。 銷售后轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 去 結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84784985
2022 04/15 15:28
完了老師我就是不懂怎么辦,能不能舉個(gè)例子,最好帶數(shù)字的
meizi老師
2022 04/15 15:32
你好;? ??比如 1.借原材料 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款? 。? ? 2.生產(chǎn):借制造費(fèi)用-材料費(fèi) 制造費(fèi)用- 水電費(fèi) 制造費(fèi)用- 工資? 制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊? 銀行存款 原材料? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 。 3.月末結(jié)轉(zhuǎn):借 生產(chǎn)成本貸? ?制造費(fèi)用-材料費(fèi) 制造費(fèi)用- 水電費(fèi) 制造費(fèi)用- 工資? 制造費(fèi)用-折舊費(fèi)? 4. 完工做 :借? 庫存商品貸生產(chǎn)成本??5.銷售:? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??
84784985
2022 04/15 15:40
先入庫在結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
84784985
2022 04/15 15:41
是先入庫然后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本吧。我們這個(gè)銷售成本里面沒有應(yīng)付職工薪酬么
meizi老師
2022 04/15 15:50
是的。? 銷售了在結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?
84784985
2022 04/15 15:55
老師,是不是我們結(jié)轉(zhuǎn)的都是借方轉(zhuǎn)過來的,借方轉(zhuǎn)到貸方
84784985
2022 04/15 15:56
所以應(yīng)付工資沒在本年利潤里面,是計(jì)提工資在本年利潤減少了
84784985
2022 04/15 15:58
老師,不是生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品,庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本么。這個(gè)生產(chǎn)成本里面就包括工資啊,所以主營業(yè)務(wù)成本里面包含工資了吧,應(yīng)付職工薪酬那個(gè)工資,不是計(jì)提的工資
meizi老師
2022 04/15 16:03
你好; 別在想工資部分? 。? ?都給你說了。 工資會(huì)在生產(chǎn)成本去處理 結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面去; 銷售結(jié)轉(zhuǎn)了。 不會(huì)單獨(dú)體現(xiàn)工資的??
84784985
2022 04/15 16:09
所以為了體現(xiàn)工資,我們計(jì)提工資么?
meizi老師
2022 04/15 16:16
?你好; 你正常計(jì)提工資到制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 去即可 。 只是 到時(shí)要走? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)流程 ;? ? ??
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