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你好,沖減計提工資,借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么做?
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速問速答同學(xué)你好
這個不需要了
06/18 17:46
84784999
06/18 17:47
那怎么,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對呢
樸老師
06/18 17:49
因為用了利潤分配未分配利潤
勾稽不上正常
84784999
06/18 17:52
那報表就不行了
84784999
06/18 17:52
那我要沖減計提工資,應(yīng)該怎么做分錄?報表之間,勾稽關(guān)系正常
樸老師
06/18 18:08
原分錄負數(shù)紅沖才不影響
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