問題已解決
去年12月開的專票1%,現(xiàn)在客戶跟我說開錯了,要紅沖,重開,那我現(xiàn)在還是按1%開票,應(yīng)該是可以的吧,因為發(fā)生銷售義務(wù) 是在2021年12月,那我現(xiàn)在按1%開了,7月份季度報稅怎么處理?
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速問速答你好,可以,就正常按1%申報,這個不免稅
2022 04/15 11:23
84785017
2022 04/15 11:27
我7月報二季度時,這1%的專票,還是按減免2%申報嗎
小云老師
2022 04/15 11:27
是的,你的理解是正確的
84785017
2022 04/15 11:38
如果是發(fā)生退貨呢,我可以給他開部分紅字,也按1%開,那這紅沖的1%,7月報稅時應(yīng)該考慮怎么申報,紅沖的1%會減少我這個月的銷售,現(xiàn)在是3%啊
小云老師
2022 04/15 11:43
我知道現(xiàn)在是3%,跟之前一樣填報,之前系統(tǒng)默認的稅率一樣是3%,只是自己要在減征2%那里去填而已。
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