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實(shí)務(wù)
問題已解決
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來的,但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理
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速問速答你好不需要交稅的情況下,忽略這個(gè)差異就可以了。
2022 04/14 09:07
84784978
2022 04/14 12:35
如果一季度開票50萬超過了怎么處理,
郭老師
2022 04/14 12:37
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
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