問題已解決

老師好,我想問一下 上個(gè)月交保險(xiǎn)的時(shí)候做的 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 然后這個(gè)月發(fā)票過來了 我該怎么做呢

84785008| 提問時(shí)間:2022 04/13 13:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
發(fā)票過來了把之前的會(huì)計(jì)分錄沖銷了,再按照發(fā)票做賬
2022 04/13 13:08
84785008
2022 04/13 13:18
好的,謝謝老師
東老師
2022 04/13 13:24
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
84785008
2022 04/13 13:55
不好意思老師,我還想問一下,就是 正確的分錄就是 做 借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 然后 貸 銀行存款 嗎
東老師
2022 04/13 13:58
對(duì),沒錯(cuò),就是這么做的。
84785008
2022 04/13 14:20
好的 謝謝老師
東老師
2022 04/13 14:20
不客氣,幫忙給個(gè)五星。
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