問題已解決
我外包的發(fā)票來只有1%的,但我申報可以用3%的稅點,差額抵扣的。 我們開票10萬,稅率3%,原交增值稅3000元,但是有分包3萬,減掉分包3萬,我只要交增值稅7萬*0.03=2100元,只要交2100元,這個增值稅差額900元怎么樣做分錄?。開票沒有按差額開,發(fā)票還是按正常的3%的開。進來的發(fā)票是分包給個人的是按1%的進項銷普票。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個900你直接沖減你的主營業(yè)務(wù)成本就行了。
2022 04/13 13:15
閱讀 231