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我外包的發(fā)票來只有1%的,但我申報可以用3%的稅點,差額抵扣的。 我們開票10萬,稅率3%,原交增值稅3000元,但是有分包3萬,減掉分包3萬,我只要交增值稅7萬*0.03=2100元,只要交2100元,這個增值稅差額900元怎么樣做分錄?。開票沒有按差額開,發(fā)票還是按正常的3%的開。進來的發(fā)票是分包給個人的是按1%的進項銷普票。

84785013| 提問時間:2022 04/13 09:56
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這個900你直接沖減你的主營業(yè)務(wù)成本就行了。
2022 04/13 13:15
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