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請(qǐng)問(wèn)老師 行政單位員工借款借出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:其他應(yīng)收 預(yù)笄會(huì)計(jì)偕:行政支出 貸:零余頑 貸:資金結(jié)存 零余額 歸還借款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),預(yù)算會(huì)計(jì)如何做分錄

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 19:23
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué)你好 對(duì)于借款業(yè)務(wù) 借出時(shí)只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借其他應(yīng)收款 貸零余額賬戶(hù)用款額度 歸還時(shí) 借單位管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 借或貸零余額賬戶(hù)用款額度等 借行政支出 貸資金結(jié)存(根據(jù)實(shí)際支付的金額做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄)
2022 04/11 19:26
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