當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年收到一筆款項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,正常做了未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)納稅了,今年對(duì)方要求開(kāi)票了,請(qǐng)問(wèn)今年在賬務(wù)上怎么做賬?謝謝啦
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好
請(qǐng)問(wèn)去年分錄怎么寫(xiě)的
2022 04/10 07:21
84785038
2022 04/10 07:25
去年收到10萬(wàn)時(shí)
借:應(yīng)收賬款111300
? ? ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 11300
結(jié)轉(zhuǎn)
? ? ? 借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90000
? ? ? ?貸: 庫(kù)存商品 90000
bamboo老師
2022 04/10 07:27
今年未開(kāi)票紅沖寫(xiě)分錄
借:應(yīng)收賬款-111300
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 100000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷(xiāo)項(xiàng) -11300
結(jié)轉(zhuǎn)
借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -90000
貸: 庫(kù)存商品- 90000
然后再根據(jù)發(fā)票
借:應(yīng)收賬款111300
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 11300
結(jié)轉(zhuǎn)
借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90000
貸: 庫(kù)存商品 90000
84785038
2022 04/10 07:29
請(qǐng)問(wèn)老師是不是需不需要走以前年度損益調(diào)整科目呀?因?yàn)榭缒炅?,不懂?/div>
bamboo老師
2022 04/10 07:36
因?yàn)槲撮_(kāi)票金額跟開(kāi)票金額一致 對(duì)今年損益沒(méi)有影響 所以不用以前年度損益調(diào)整科目也可以的
84785038
2022 04/10 07:39
今年又發(fā)生了5萬(wàn)的業(yè)務(wù),連上去年未開(kāi)票的一共開(kāi)了15萬(wàn)票
84785038
2022 04/10 07:41
直接沖銷(xiāo)去年的10萬(wàn),然后按15萬(wàn)開(kāi)票正常做賬,不走以前年度損益調(diào)整科目這樣做可以嗎?
bamboo老師
2022 04/10 07:48
直接沖銷(xiāo)去年的10萬(wàn),然后按15萬(wàn)開(kāi)票正常做賬,不走以前年度損益調(diào)整科目這樣做可以
因?yàn)橹挥?萬(wàn)影響今年損益 當(dāng)然5萬(wàn)本來(lái)就是今年的
84785038
2022 04/10 07:51
好的,謝謝老師的講解,還想再請(qǐng)教一下,預(yù)收賬款需要申報(bào)納稅嗎?還是等開(kāi)票了再申報(bào)納稅?謝謝老師
bamboo老師
2022 04/10 07:51
請(qǐng)問(wèn)貨物已經(jīng)發(fā)出了么 對(duì)方已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)了么
84785038
2022 04/10 07:54
我不知道是否發(fā)貨了,直接默認(rèn)為沒(méi)發(fā)貨狀態(tài),這樣做是不是不行呀?
bamboo老師
2022 04/10 07:59
那您可以咨詢(xún)一下相關(guān)經(jīng)手人員啊
84785038
2022 04/10 08:02
您的意思是只要貨發(fā)了,就得確認(rèn)收入申報(bào)納稅,如果貨沒(méi)發(fā)可先掛在預(yù)收賬款上,不確認(rèn)收入納稅嗎?
bamboo老師
2022 04/10 08:05
是的 這樣理解正確的
閱讀 2479
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 去年已經(jīng)確認(rèn)了收入,申報(bào)了未開(kāi)票收入,今年開(kāi)票,這個(gè)怎么做賬?還是不做賬務(wù)處理也可以? 143
- 老師,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸还P未開(kāi)票收入20萬(wàn),在今年2月開(kāi)的增值稅發(fā)票,去年報(bào)稅時(shí)20萬(wàn)收入報(bào)到未開(kāi)票收入的,今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做 25
- 老師好,去年年底簽訂的合同收到了一筆款,當(dāng)時(shí)是做的預(yù)收賬款沒(méi)有開(kāi)票,今年開(kāi)票的話(huà)能算去年的收入嗎 19
- 未開(kāi)票收入跨年開(kāi)票,去年已經(jīng)做賬務(wù)處理,今年怎么做賬 520
- 老師你好,小規(guī)模,去年按未開(kāi)票收入申報(bào)了一筆款,今年又開(kāi)票了,現(xiàn)在要報(bào)稅怎么處理 214
最新回答
查看更多- 這題怎么寫(xiě)呀!計(jì)算過(guò)程可以寫(xiě)一下嗎 昨天
- 甲為他人的債務(wù)提供擔(dān)保,在房屋上設(shè)立了兩個(gè)抵押權(quán),乙的抵押權(quán)順位在前,丙的抵押權(quán)順位在后~房屋變現(xiàn)后不足以清償全部債務(wù),甲先清償了丙的債權(quán),這不就相當(dāng)于甲丙協(xié)議變更了抵押權(quán)順位從而損害了乙的順位利益嗎,此時(shí)乙該如何主張權(quán)利?主張甲的清償行為無(wú)效?撤銷(xiāo)甲的清償行為?向丙主張不當(dāng)?shù)美?/a> 昨天
- 土地增值稅清算問(wèn)題。1.發(fā)票是本企業(yè)取得,但是由關(guān)聯(lián)企業(yè)代付(或者由關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)際支付),本企業(yè)在以后“沒(méi)有”支付該發(fā)票涉及款項(xiàng)給該關(guān)聯(lián)企業(yè),該發(fā)票成本是否可以在土地增值稅清算時(shí)扣除?2.援引上面例子,如果本企業(yè)在以后“支付”了該發(fā)票涉及款項(xiàng)給該關(guān)聯(lián)企業(yè),是否可以在土地增值稅清算時(shí)扣除?3.個(gè)人在前臺(tái)代kai綠化工程發(fā)票,沒(méi)有合同,沒(méi)有結(jié)算單,且該綠化工程收款人“不是”該個(gè)人,該發(fā)票成本是否可以在土地增值稅清算時(shí)扣除? 4.“個(gè)人”承接綠化工程,是否會(huì)被相關(guān)法律法規(guī)禁止?5.如果個(gè)人承接綠化工程不合法,那涉及的代kai發(fā)票成本,是否可以在土地增值稅清算時(shí)扣除? 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 6天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 6天前