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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
未開票收入跨年開票,去年已經(jīng)做賬務(wù)處理,今年怎么做賬
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
去年分錄,你是怎么做的?
2022 01/10 13:36
84784979
2022 01/10 13:38
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
小菲老師
2022 01/10 13:39
同學(xué),你好
今年
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)?負(fù)數(shù)
84784979
2022 01/10 13:46
老師。我是做了一個(gè)相同的負(fù)數(shù),感覺(jué)不對(duì)
小菲老師
2022 01/10 13:47
同學(xué),你好
不需要以前年度損益調(diào)整
84784979
2022 01/10 15:38
為什么呢 ,老師 ,能否解釋一下呢
84784979
2022 01/10 15:41
這個(gè)不是跨年度了嘛 直接做負(fù)數(shù)的話,那今年的收入是不對(duì)的
小菲老師
2022 01/10 15:42
同學(xué),你好
本年沖紅,在按照正常發(fā)票做分錄,一正一負(fù),不需要用以前年度損益調(diào)整
84784979
2022 01/10 15:47
怕以后被查出來(lái)的話,還要調(diào)
小菲老師
2022 01/10 15:47
同學(xué),你好
這個(gè)做法是合規(guī)的
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