問題已解決

你好,老師,個(gè)體戶季末不需繳費(fèi)增值稅,直接將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,還是需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款再去轉(zhuǎn)??

84785045| 提問時(shí)間:2022 04/09 11:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。
2022 04/09 11:40
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