問題已解決

老師好,請問2021年確認(rèn)了收入和銷項稅額,沒有開票,22年開票,該如何處理,賬務(wù)和稅務(wù)分別指導(dǎo)一下?

84785046| 提問時間:2022 04/07 17:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022 04/07 17:54
84785046
2022 04/07 17:57
21年申報表? 沒有填寫未開票收入,只是在賬面上確認(rèn)了,也要這么處理嗎?
郭老師
2022 04/07 17:58
賬上紅沖就可以的,但是你的企業(yè)所得稅呢?申報了嗎?
84785046
2022 04/07 18:00
21年確認(rèn)是審計調(diào)賬確認(rèn)的,再我交所得稅之后? ,所得稅按照之前盈利已經(jīng)繳納所得稅了,
84785046
2022 04/07 18:01
沖紅再做一筆? ,相當(dāng)于22年沒有收入,對嗎
郭老師
2022 04/07 18:02
你好 是的 這么理解的。
84785046
2022 04/07 18:03
審計調(diào)完賬,利潤下降,我還多交了所得稅,這個多交的,再匯算清繳的時候再做可以嗎?
郭老師
2022 04/07 18:03
直接別調(diào)整之前的了,紅沖今年的就行。
郭老師
2022 04/07 18:03
去年的不要管你紅沖今年也不影響的。
84785046
2022 04/07 18:04
可以具體說一下怎么走賬和納稅申報增值稅
郭老師
2022 04/07 18:07
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)
84785046
2022 04/07 18:07
賬面沖紅再做一筆,賬面沒有變化,只是申報表上去年沒有填未開票收入,今年開了票申報表自動進(jìn)入了銷售額里,可以這么理解嗎?
郭老師
2022 04/07 18:07
這個看懂了嗎 申報的在開具發(fā)票填寫正數(shù)
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