問(wèn)題已解決

我們是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)有一筆出口退稅業(yè)務(wù),因之前收到進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí)已按將該筆出口的業(yè)務(wù)做抵扣使,我現(xiàn)在要做出口申報(bào)這筆業(yè),這筆進(jìn)項(xiàng)怎么處理

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/06 11:28
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你是要出口申報(bào)什么業(yè)務(wù)?
2022 04/06 11:52
84785015
2022 04/06 15:15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)申報(bào) 是不是沒(méi)有在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)的增值稅專用發(fā)票,不能用于出口退稅!那出口收入是不是就不能做出口收入申報(bào),要做內(nèi)銷處理?
張壹老師
2022 04/06 17:12
你好,是這樣的,但你可以退稅前先在增值稅平臺(tái)上做退稅勾選確認(rèn),然后再辦退稅.你退稅晚一點(diǎn)也可以的,不是一定要當(dāng)月出口當(dāng)月就申報(bào)退稅的
張壹老師
2022 04/06 17:14
你好,回復(fù)你了。你看看吧
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