當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)有一筆出口退稅業(yè)務(wù),因之前收到進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí)已按將該筆出口的業(yè)務(wù)做抵扣使,我現(xiàn)在要做出口申報(bào)這筆業(yè),這筆進(jìn)項(xiàng)怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你是要出口申報(bào)什么業(yè)務(wù)?
2022 04/06 11:52
84785015
2022 04/06 15:15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)申報(bào)
是不是沒(méi)有在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不能用于出口退稅!那出口收入是不是就不能做出口收入申報(bào),要做內(nèi)銷(xiāo)處理?
張壹老師
2022 04/06 17:12
你好,是這樣的,但你可以退稅前先在增值稅平臺(tái)上做退稅勾選確認(rèn),然后再辦退稅.你退稅晚一點(diǎn)也可以的,不是一定要當(dāng)月出口當(dāng)月就申報(bào)退稅的
張壹老師
2022 04/06 17:14
你好,回復(fù)你了。你看看吧
閱讀 297