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老師,請(qǐng)問下,我的管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本回沖做在貸方,導(dǎo)致科目余額表和利潤表的金額不一樣

84785011| 提問時(shí)間:2022 04/06 08:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就是因?yàn)槟愕馁M(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本在貸方有發(fā)生額導(dǎo)致的不一致 看一下應(yīng)該是利潤表的哪一個(gè)是正確的,你可以反結(jié)賬修改,把它放到借方負(fù)數(shù) 也可以不用修改的。
2022 04/06 08:38
84785011
2022 04/06 08:42
最終利潤沒有錯(cuò),都是去年的,那可以不用修改嗎?我到時(shí)候做匯算清繳是否可以直接按照科目余額表上的金額來做呢
郭老師
2022 04/06 08:42
可以的,可以這么做的。
84785011
2022 04/06 08:44
老師,做匯算清繳的時(shí)候是否要重新申報(bào)第四季度報(bào)表呢
郭老師
2022 04/06 08:44
不需要的,不需要的,這個(gè)是正確的,就不用重新申報(bào)了。
84785011
2022 04/06 08:59
好的,那我直接做匯算清繳
郭老師
2022 04/06 09:00
可以的,可以這么做的。
84785011
2022 04/06 09:02
謝謝老師
郭老師
2022 04/06 09:04
不用客氣,工作愉快。
84785011
2022 04/06 09:10
老師,這個(gè)月申報(bào)增值稅打算認(rèn)證抵扣發(fā)票,那么需要在平臺(tái)里面抵扣勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎
郭老師
2022 04/06 09:13
對(duì)的,是的,需要這么做的。
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