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稅控的480直接從貸方結轉走了,導致利潤表和科目余額表費用不一致,怎么處理

84785015| 提問時間:2019 04/26 10:14
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
修改憑證,從管理費用——辦公費的借方-480元結轉走處理。這樣數(shù)據(jù)才能保持一致,直接反結賬反審核后修改憑證
2019 04/26 10:16
84785015
2019 04/26 10:21
那稅控設備的分錄要怎么做
江老師
2019 04/26 10:23
一、購買時 借:管理費用——辦公費480 貸:庫存現(xiàn)金480 二、抵扣時 借:管理費用——辦公費-480 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)480
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