問題已解決
稅控的480直接從貸方結轉走了,導致利潤表和科目余額表費用不一致,怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答修改憑證,從管理費用——辦公費的借方-480元結轉走處理。這樣數(shù)據(jù)才能保持一致,直接反結賬反審核后修改憑證
2019 04/26 10:16
84785015
2019 04/26 10:21
那稅控設備的分錄要怎么做
江老師
2019 04/26 10:23
一、購買時
借:管理費用——辦公費480
貸:庫存現(xiàn)金480
二、抵扣時
借:管理費用——辦公費-480
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)480
閱讀 413