問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表的管理費(fèi)用數(shù)字不一致,匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用表怎么填寫(xiě)

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/27 11:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)不一致呢?
2020 05/27 11:11
84785002
2020 05/27 11:25
10月份時(shí)把管理費(fèi)用-職工薪酬放在貸方放錯(cuò)了
84785002
2020 05/27 11:28
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么可以處理?
鄒老師
2020 05/27 11:34
你好,需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的,然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報(bào)
84785002
2020 05/27 12:02
現(xiàn)在要反結(jié)賬到2019年更改分錄嗎?那這樣要去稅務(wù)局改19年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
鄒老師
2020 05/27 12:04
你好,需要反結(jié)賬到2019年做上面的處理(把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的) 需要去做19年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的更正
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~