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增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒(méi)有變化

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2017 04/10 13:18
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84785031
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填了應(yīng)納稅額減征額 之后,之前預(yù)交過(guò)的錢還變少了,不是應(yīng)該累計(jì)增加么?
2017 04/10 13:29
84785031
2017 04/10 13:40
我主表應(yīng)該怎么填,這預(yù)交的58336.28才會(huì)到主表的期末留抵稅額里?
84785031
2017 04/10 17:46
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吳月柳
2017 04/10 13:20
到主表應(yīng)納稅額減征額欄填
吳月柳
2017 04/10 13:34
本期發(fā)生額與本期應(yīng)抵減稅額有沒(méi)填錯(cuò)?
吳月柳
2017 04/10 14:15
你有留抵稅額,這個(gè)預(yù)繳的數(shù)顯示不出來(lái),等有要交的稅時(shí)才能顯示,你的郵箱多少?我發(fā)份增值稅填報(bào)說(shuō)明給你
吳月柳
2017 04/10 17:58
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