問題已解決
某工廠系增值稅一般納稅人,7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)委托a公司代銷成品100件協(xié)議加1100元件,制造成本為70元每件增值稅稅率為13%,a公司把全部產(chǎn)業(yè)出售后送來代銷清單時,工廠開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明受教委11000元,增值稅為1430元
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2022 04/02 14:11
84784979
2022 04/02 14:18
謝謝老師了
暖暖老師
2022 04/02 14:23
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是1430
暖暖老師
2022 04/02 14:24
業(yè)務(wù)2不計(jì)算增值稅的
暖暖老師
2022 04/02 14:24
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是70000*0.13=9100
暖暖老師
2022 04/02 14:24
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算60000*1.1*0.13=8580
暖暖老師
2022 04/02 14:24
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
1430+9100+8580=19110
84784979
2022 04/02 14:26
謝謝老師
暖暖老師
2022 04/02 14:33
不客氣麻煩給與五星好評
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