問(wèn)題已解決

老師:進(jìn)賬發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣,我這邊如何做賬了?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/01 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)嗎?
2022 04/01 11:06
84784993
2022 04/01 11:07
老師, 是的
郭老師
2022 04/01 11:10
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 04/01 11:10
紅沖你的收入就可以的。
84784993
2022 04/01 19:02
如果是發(fā)票隔月的呢?
郭老師
2022 04/01 19:02
你好,一樣的分錄,只要是跨越的都是這個(gè)分錄紅沖收入就可以的。
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