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外購商品 無償贈送他人 怎么做分錄? 需不需要納稅調增?

84785015| 提問時間:2022 03/30 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項需要交增值稅的。
2022 03/30 15:54
84785015
2022 03/30 16:03
老師 匯算清繳的時候 需不需要 納稅調增啊
郭老師
2022 03/30 16:05
你好,需要的,因為需要視同銷售。
84785015
2022 03/30 16:11
老師 做了應交稅費-銷項稅 匯算清繳也需要調增嗎?需要全額調增嗎?
郭老師
2022 03/30 16:13
對的是的,你在視同銷售那里納稅調整明細表里面增加收入,增加成本就可以的,增值稅的不用管增值稅的,是按照你的市場價格來繳納的。
84785015
2022 03/30 16:16
成本就是 上面分錄中 銷售費用的金額 那收入填什么金額呢 是免費贈送的 能不能和成本填一樣的啊?
郭老師
2022 03/30 16:18
你好,收入的填寫市場價格的不含稅金額。
84785015
2022 03/30 16:24
那我直接按照這個成本價調增 收入填成本價 成本哪里不填 可以嗎?
郭老師
2022 03/30 16:25
不可以的,收入還有成本,必須填寫啊,要不你沒有對應的成本。
84785015
2022 03/30 16:33
收入就是按照售價乘與 數(shù)量 減去 銷項稅 后的金額 填寫嗎?
郭老師
2022 03/30 16:34
你好,按照市場價格來就可以的。
84785015
2022 03/30 16:37
就是之前計算 銷項稅的那個價格嗎?
郭老師
2022 03/30 16:41
是的 是的 是的 是的
郭老師
2022 03/30 16:41
是的 是的 是的 是的
84785015
2022 03/30 16:44
借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項 老師 銷售費用金額包含了銷項稅的 那這個成本金額到底應該怎么算???是不是不能看這個銷售費用的這個金額了?
郭老師
2022 03/30 16:50
是的 成本你的購入價格 收入是市場價格 你這個兩個是一樣的嗎 可以是一樣的 可以不一樣
84785015
2022 03/30 16:53
成本是按照 購入的不含稅的價格*數(shù)量 填寫嗎?
郭老師
2022 03/30 16:55
你好,對的是的,是這么做的。
84785015
2022 03/30 17:01
老師 上面那個分錄 小銷售費用 的金額是 庫存商品%2b應交稅費-銷項稅的 意味著這個金額不是成本的金額嗎?應該減去銷項稅的金額才是成本的金額?
郭老師
2022 03/30 17:02
你好,你購入的成本開的是專票還是普通發(fā)票的?
84785015
2022 03/30 17:05
開的是專票 但是 上面那個分錄 庫存商品出庫的時候 是成本價的不含稅價格 因為入庫的時候 有進項稅 所以庫存商品也是不含稅價格入庫的
郭老師
2022 03/30 17:07
你好,開的是專票的金額是100,稅額是20,比如這個100也是你的銷售價格,借銷售費用 貸庫存商品100 應交稅費應交增值稅20 匯算清交視同銷售的收入填寫100,成本填寫100。
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