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老師 我的之前月份工資少計提了 導(dǎo)致資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù),在本月可以做調(diào)整分錄嗎,應(yīng)該怎樣做

84785038| 提問時間:2022 03/21 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,這個是當年的嗎?如果是的話,借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 03/21 15:18
84785038
2022 03/21 15:18
有去年的幾個月的 怎么辦
郭老師
2022 03/21 15:19
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2022 03/21 15:19
匯算清繳的時候納稅調(diào)減
84785038
2022 03/21 15:22
當年少提的借管理費用 往年少提的借利潤分配 是這樣嗎
郭老師
2022 03/21 15:22
是的是的,是這么做的。
84785038
2022 03/21 15:22
好的 謝謝老師
郭老師
2022 03/21 15:23
不用客氣,工作愉快。
84785038
2022 03/21 15:23
老師 年初余額就是去年少提的金額是不是
郭老師
2022 03/21 15:24
你好,這個不一定因為你還有一部分在一月份發(fā)放的吧。
84785038
2022 03/21 15:25
是的 那我減去一月發(fā)放的金額是上年的嗎
郭老師
2022 03/21 15:25
對的是的,是這么做的。
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